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2026-08-25
星期二
当前报纸名称:江苏经济报

溧水农商银行董事会审计委员会: 精准履职筑牢高质量发展根基

日期:07-07
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版面:第A03版:江苏农金       上一篇    下一篇

近年来,溧水农商银行董事会审计委员会严格遵循《银行保险机构公司治理准则》《商业银行内部控制指引》及该行公司章程等规章制度,精准履职、主动作为,全方位筑牢合规经营与稳健发展屏障,为全行高质量可持续发展保驾护航。

健全治理架构,夯实规范履职根基。优化该行董事会审计委员会人员配置与工作机制,打造专业化、规范化、独立化的审计监督体系。目前,该行董事会审计委员会成员均为独立董事,具备扎实的金融审计、财务管理、风险管控专业能力和丰富的行业从业经验,结构科学合理、履职独立性强。同时,审计委员会持续完善常态化工作机制,细化议事流程、规范审议标准、明确履职权责,严格落实定期会议、专项调研、专项审议等工作制度,确保各项审计监督工作依规开展、有序落地,从制度和组织层面筑牢履职基础,切实提升公司治理规范化水平。

深化内控监督,筑牢风险防控防线。立足该行服务本土、普惠民生的定位,该行董事会审计委员会紧盯全行经营管理重点领域、关键环节和风险薄弱点,常态化开展内部控制有效性监督与评估工作。围绕信贷投放、资金运营、柜面操作、合规管理、关联交易、反洗钱等重点领域,牵头开展专项审计、常态化排查和内控自查自纠工作,全面梳理内控管理短板和潜在风险隐患,建立问题台账、明确整改责任、限定整改时限,实现闭环管理机制。针对审计发现的制度漏洞、操作不规范、风险管控不到位等问题,督促相关部门举一反三、溯源整改,完善内控管理制度,补齐管理短板,持续优化全行内部控制体系,全面提升全行风险抵御能力和合规经营水平。

强化督导赋能,提升经营治理质效。该行董事会审计委员会坚持“监督与赋能并重、整改与提质并行”的工作理念,不仅严格落实监督问责职责,更注重以审计监督推动全行精细化管理提升。常态化听取内部审计工作汇报,审议年度审计工作计划、工作总结及专项审计报告,精准指导内部审计部门聚焦经营重点、监管难点、发展痛点开展审计工作,提升内部审计工作的针对性、专业性和实效性。同时,强化审计整改落地督导,坚决杜绝“重审计、轻整改、走过场”现象,对各类审计发现问题持续跟踪督办,压实部门主体责任,推动各类问题整改清零、见底见效。

下一步,溧水农商银行董事会审计委员会将持续坚守履职初心,立足全行发展战略,持续优化审计监督体系,以更严谨的履职态度、更高效的监督效能、更扎实的工作举措,持续完善公司治理体系,筑牢全行合规经营底线,以高质量公司治理赋能全行高质量发展,为服务地方经济贡献更大金融力量。 王新亚