为持续提升系统内部审计工作规范化水平,近年来,镇江市丹徒高新技术产业园财务部采取健全制度、严格内审、优化方法等举措,不断加大内部审计工作力度,确保财政资金安全、高效运行,为园区经济高质量发展保驾护航。
据悉,财务部加强研究部署,多次召开专题会议,认真学习上级会议精神,研究部署工作安排,做到分工明确、责任到人,切实形成高效完善的组织体系;开展系列内审检查工作,认真检查报账审核、账务处理、凭证装订、预算单位日常财务公开等五大类规范性问题,对于发现的问题立行立改。严格预算保障级次,切实兜牢“三保”底线,优先保障基本民生,编实编细“三保”预算。不断健全内控制度,做好法律法规、政策制定、预算编制等风险控制工作,实行问题清单、整改清单“两单”管理和整改销号制度,多减、勤减,整改销号10余条涉及财务管理、经济风险防范等问题,坚持发现问题与解决问题并重,完善审计整改闭环管理,切实提升整改效能。童 燕