蔡丽梅
2025年,九江市审计局认真履行内部审计指导监督职责,聚焦市直单位内审工作提质增效,抓制度、强科技、建队伍、促协同,推动全市内部审计工作制度化、规范化、实效化,为提升部门治理效能、服务高质量发展提供有力支撑。
健全制度机制,夯实内审工作基础。坚持制度引领、分类指导,重点推动单位完善内审制度体系,进一步厘清职责、规范流程、强化考核。针对高校内审特点,指导学校严格落实《江西省内部审计工作规定》,制定审计联席会议、项目预算管理、工程竣工结算审计等制度,推动高校内审工作规范运行。
深化信息赋能,提升科技监督效能。大力推进“江西省内部审计指导监督平台”应用,邀请省厅平台技术人员开展专题培训,讲解操作流程、破解使用难题,推动市直单位内审工作线上化、标准化、高效化,以科技强审提升监督质效。
聚焦能力建设,锻造专业化内审队伍。构建“培训+实战+储备+联动”培养模式,不断提升内审人员能力素质。围绕新规开展全市内审培训1期,覆盖240余人次;深化“以审代训”,选派59人次参与市级审计项目;建立内审人才库,首批入库40人;抽调5名内审骨干参与市委巡察,科室人员在巡察实践中提升能力,1人取得中级会计师、中级审计师资格。
做实统计调查,精准掌握工作底数。严格按照审计署和省厅要求,高质量完成2023~2024年度内部审计统计调查,覆盖市本级227家单位。通过统一口径、分类指导、严格审核,全面摸清机构、人员、项目、成果等情况,为科学指导决策提供可靠依据。
搭建交流平台,发挥示范引领作用。积极组织市直单位参与全国、全省内审交流活动,推荐市公安局、九江银行参加中国内审协会研讨和案例展示,成果获省内部审计师协会肯定,有效营造比学赶超、争先创优的良好氛围。
强化协同监督,服务治理发展大局。推动内部审计与国家审计、纪检监察、巡视巡察贯通协同,充分发挥内审防风险、强管理、促规范作用。