--> 本报讯 为进一步推动医院内部控制建设,强化内部审计经济监督定位,促进党风廉政建设,提升医院内部管理水平和公共服务效能,2024年12月25日,市第三人民医院召开2024年度内部审计工作总结及反馈会议。医院内部审计工作领导小组成员、被审计部门负责人共计30余人参加会议。 会上,对2024年医院内部审计工作做了总结发言。对2024年审计工作中发现的普遍性、典型性问题提出整改要求,并对下年度审计工作提出意见。各被审科室进行了审计整改结果运用的交流发言。财务科、总务科、医学设备科及睡眠医学科对审计中发现的问题正确认识,他们结合工作实际,在健全内部控制管理制度、规范管理决策的基础上,补短板、强弱项,强化管理,逐项落实整改。 会议指出,市第三人民医院在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时结合医院实际,建立健全和完善了审计内部控制制度,规范审计工作基本程序,并围绕医院中心工作,以中层干部经济责任评价、财务专项经费使用、关键岗位管理、临床科室管理等为重点,不断拓宽内部审计领域,加大内部审计力度,推动审计整改成果的运用,以内审工作的新动力来推动医院高质量发展。 会议要求,审计科要坚持以问题为导向,以相关准则制度为依据,不断提升实践能力和综合素质,把医院经济管理工作推上新台阶。要及时化解审计中发现的管理风险,将审计监督与纪检监察、组织人事、巡视巡察等监督贯通起来,使“软约束”成为“硬指标”。要强化审计职能,规范决策和各项管理工作,引导和激励干部勇于担当,进一步健全内控机制,提升发展合力,为推进医院高质量发展提供坚强有力的保障。 (崔萍)